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10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后退稅,怎么做賬務(wù)處理

84785030| 提問時間:2023 01/31 14:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2023 01/31 14:18
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