問題已解決

老師您好,麻煩問一下,10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后,退86萬,怎么做賬務處理?

84785018| 提問時間:2023 01/31 14:02
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
您可以將10月多交的增值稅附加稅108萬先登記在應交稅費項目,11月抵稅22萬后,將剩余86萬登記在應退稅費項目,以完成賬務處理。
2023 01/31 14:14
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