問題已解決

老師好! 詳見圖片

64391964| 提問時間:2023 07/25 08:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好, 1、發(fā)票報銷手續(xù)。貸應(yīng)付賬款(暫估)(不含增值稅金額負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸應(yīng)付賬款(含增值稅)。 2、入庫100萬元和發(fā)票報銷67萬元。借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估(全部不含增值稅金額),發(fā)票67萬元分錄同上。 3、所有支付款項,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
2023 07/25 09:08
64391964
2023 07/25 11:22
1、33萬報銷時, 借:在途物資 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 2、100萬到貨并67萬收到時 借:原材料100萬 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 在途物資
64391964
2023 07/25 11:29
通過在途物資核算,是否更合適?
小林老師
2023 07/25 11:33
不是,您這樣的處理沒有體現(xiàn)暫估,不合適
64391964
2023 07/25 13:32
謝謝老師的耐心解答。 假設(shè)我是銷售方,按照合同約定XX預(yù)收款專用XX。應(yīng)當(dāng)如何入賬呢?
小林老師
2023 07/25 13:39
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持。那您就做好輔助明細(xì)核算
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~