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老師計提社保,工資的分錄:借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬 計提應發(fā)數(shù) 發(fā)放工資繳納社保的時候:借:應付職工薪酬—社保 其他應收款(個人承擔部分) 貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候:借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款 對嗎??

84785036| 提問時間:2023 12/05 15:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒錯的是這么做的
2023 12/05 15:23
84785036
2023 12/05 15:32
如果先發(fā)工資,后繳納社保,改成其他應付款對嗎 會有這種情況嗎
東老師
2023 12/05 15:33
對這種情況就改成其他應付款就行
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