問題已解決

您好,老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)年底的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢?

m9797246288| 提問時(shí)間:01/26 09:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,科目要結(jié)轉(zhuǎn)屏的。
01/26 09:39
玲老師
01/26 09:39
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
m9797246288
01/26 09:57
也就是說年底是需要把他結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?
玲老師
01/26 10:01
是的,正常平時(shí)都是這樣要結(jié)轉(zhuǎn)的,你要是平時(shí)沒結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)也行。
m9797246288
01/26 10:10
好的,謝謝老師
玲老師
01/26 10:13
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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