問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月將自產(chǎn)的實(shí)木地板用于管理部門的辦公室裝修,本年2月裝修完成。 同類實(shí)木地板不含增值稅銷售價(jià)格為200000元,該實(shí)木地板的成本為160000元,消費(fèi)稅稅率5%。 要求: (1)計(jì)算甲公司的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (2)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84784970| 提問時(shí)間:05/05 12:49
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,甲公司的應(yīng)納消費(fèi)稅200000*5%=10000
05/05 12:51
84784970
05/05 12:52
你好,第二點(diǎn)怎么做呢
王曉曉老師
05/05 12:55
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅
84784970
05/05 12:59
然后嘞沒有了嗎
王曉曉老師
05/05 14:21
借:管理費(fèi)用貸:庫存商品
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