一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)員工福利產(chǎn)品10600元,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅額600元)。賬務(wù)上應(yīng)如何處理,下面兩個(gè)方案哪個(gè)是對(duì)的? 1.借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10600,貸:銀行存款 10600 2.借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600,貸:銀行存款10600.然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600
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速問(wèn)速答你上面只打了一個(gè)分錄,第二個(gè)沒(méi)打上去
2024 06/18 10:14
80306323
2024 06/18 10:15
老師,應(yīng)該如何寫(xiě)分錄?
venus老師
2024 06/18 10:27
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600,貸:銀行存款10600.然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)600
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- 想請(qǐng)問(wèn)一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1183
- 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
- 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對(duì)嗎? 936
- 您好,老師,增值稅的期末賬務(wù)處理是不是這樣呢: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 939
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