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為什么申報12月的印花稅弄不了的,什么原因?
藍小天老師
??|
提問時間:01/13 11:27
#稅務(wù)#
申報 12 月印花稅弄不了,可能有以下幾方面原因。 申報條件與業(yè)務(wù)方面 ? 應(yīng)稅行為未發(fā)生:如果企業(yè)在 12 月沒有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為,如簽訂合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、營業(yè)賬簿啟用等,就無需申報繳納印花稅。 ? 稅種認定問題:若存在按期稅種認定或者已申報未認定記錄,采集按次申報稅源時會提示“本期存在按季(年)稅(費)種認定,不允許按次申報”;反之,若當(dāng)前稅款所屬期已存在按次申報記錄,采集按期申報稅源時會提示“本期存在按次申報記錄,不允許按期申報”;同一征收子目(品目)也不允許同時按次和按期采集。 申報操作與系統(tǒng)方面 ? 信息填寫錯誤或不完整:申報時可能存在填寫錯誤,如計稅依據(jù)、稅率選擇錯誤,或者遺漏了必填項,導(dǎo)致申報無法進行。 ? 系統(tǒng)問題:申報系統(tǒng)可能出現(xiàn)延遲、卡頓或故障,需要一些時間來處理和更新采集的數(shù)據(jù),也可能存在版本過低等情況。 稅務(wù)政策與監(jiān)管方面 ? 政策調(diào)整:政府可能出臺了印花稅減免政策,導(dǎo)致企業(yè)在 12 月無需申報或申報方式發(fā)生變化。 ? 申報期限與監(jiān)管要求:未依照規(guī)定的申報期限辦理納稅申報,如應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅按年申報繳納,需在年度終了之日起十五日內(nèi)申報,若逾期則無法正常申報。
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老師這個年報顯示是5.31號,現(xiàn)在是1月份這個就不用管對吧?
Helen老師
??|
提問時間:01/13 11:26
#稅務(wù)#
同學(xué)好,意思是5月30日前申報就可以,現(xiàn)在不管
?閱讀? 5
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老師您好,我24年八月付了一筆房租租賃費,分錄做錯了,做到管理費用了,是不是應(yīng)該做預(yù)付里?那我這個怎么辦呀。已經(jīng)25年了。怎么補救呢
藍小天老師
??|
提問時間:01/13 11:25
#稅務(wù)#
你在 2024 年 8 月將房租租賃費錯誤地計入了管理費用,現(xiàn)在已是 2025 年,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來進行補救。 首先,沖減原錯誤分錄,用紅字編制如下分錄:借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:管理費用(紅字) 。然后,編制正確分錄:借:預(yù)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 。 接著,要考慮對所得稅的影響,如果該差錯調(diào)整后減少了 2024 年的利潤,且企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,需調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn),分錄為:借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 。如果企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,對會計差錯采用未來適用法,不調(diào)整以前年度損益,而是在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期調(diào)整即可。 最后,將以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配—未分配利潤,分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 。同時,還需調(diào)整 2025 年資產(chǎn)負債表的年初數(shù),將預(yù)付賬款、未分配利潤等項目的年初余額按照調(diào)整后的金額進行填列 。
?閱讀? 18
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委托外單位研發(fā)產(chǎn)品,費用300萬,請問在年度匯算清繳時可以加計扣除嗎?
Helen老師
??|
提問時間:01/13 11:24
#稅務(wù)#
同學(xué)好,可以加計扣除
?閱讀? 3
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老師,我們公司半年前有外地項目預(yù)交了幾百所得稅,但是賬上是虧損的,就不想抵扣了,賬上做了一筆不抵扣的賬,但是年終做所得稅季度申報時,發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)有這筆預(yù)繳的所得稅,系統(tǒng)帶出來了,我現(xiàn)在該怎么操作呢
郭老師
??|
提問時間:01/13 11:24
#稅務(wù)#
你好,把這個不抵扣的分錄刪除,你看下結(jié)賬了嗎?
?閱讀? 34
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你好老師,貨物及勞務(wù)銷售額,是用營業(yè)收入本年累計金額減開開票額吧
郭老師
??|
提問時間:01/13 11:23
#稅務(wù)#
你好,貨物及勞務(wù)銷售額,這個是你銷售貨物勞務(wù)的銷售額,不管開發(fā)票不開發(fā)票都包含在里面。
?閱讀? 23
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由于員工辭職。有31元個稅沒有扣?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費有借方余額,怎么調(diào)啊?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:23
#稅務(wù)#
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-個稅
?閱讀? 10
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賬面上面計提了第四季度的所得稅后,實際繳納會少一點嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:22
#稅務(wù)#
不會的哈,計提是根據(jù)利潤總額計提,只是會減少凈利潤,不影響交所得稅的基數(shù)
?閱讀? 7
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小微企業(yè)一般需要符合什么標(biāo)準(zhǔn)才可以申請核定征收
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:21
#稅務(wù)#
沒法做賬,臨時經(jīng)營那種,比如小餐館,理發(fā)店那種
?閱讀? 5
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老師好,印花稅按期繳納的,應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該填多少???
東老師
??|
提問時間:01/13 11:16
#稅務(wù)#
你好,比如說你們簽訂了幾份合同就寫多少
?閱讀? 7
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公司租農(nóng)戶的土地后因其他公司需要族弟而終止租賃合同,其他公司支付給我們的地面作物補償款計入營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:15
#稅務(wù)#
那個補償不是銷售貨物,不需要交增值稅
?閱讀? 62
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老師好!報第四季度報,企業(yè)所得稅,季末資產(chǎn)總額就是填期末資產(chǎn)總計吧,不是四個季度的平均數(shù)吧?
東老師
??|
提問時間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
對,就是12月末的資產(chǎn)總數(shù)
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老師請問我背書給別人的承兌,別人已經(jīng)簽收了,現(xiàn)在不要了,要退給我們,可以嗎?承兌好像不可以原路返回
小菲老師
??|
提問時間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以退回的
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老師,今年的盈利是不是減去彌補以前年度虧損后再企業(yè)交所得稅呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/13 11:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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老師,我公司是一般納稅人,今年盈利31萬,去年虧損24萬,交企業(yè)所得稅是不是只交7萬*0.5=3500元呢?
apple老師
??|
提問時間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對的,彌補虧損后的金額 ,如果再沒有其他納稅調(diào)整額的話,就是 7萬元去交稅, 稅率=5% 不是50% ,
?閱讀? 4
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老師您好!買賣合同的印花稅不管買方和賣方只要是有一方簽了合同就得交印花稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/13 11:12
#稅務(wù)#
對就是你的采購和你的銷售對,就是你的采購和你的銷售都得繳納
?閱讀? 4
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老師,礦山支付臨時用工的費用掛什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:10
#稅務(wù)#
那個計入生產(chǎn)成本-勞務(wù)
?閱讀? 8
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中國企業(yè)委托境外美國公司在境外提供國際運輸服務(wù),需要在國內(nèi)代扣代繳所得稅嗎?
張靜老師
??|
提問時間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
學(xué)員你好,不需要的
?閱讀? 51
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老師您好,請問納稅申報表一定要去主管稅局才能蓋章嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/13 11:09
#稅務(wù)#
稍等一會兒,我給你找一下,好像是有一個不用蓋章的。
?閱讀? 8
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小微企業(yè)怎么申請核定征收
張靜老師
??|
提問時間:01/13 11:08
#稅務(wù)#
你好,在電子稅務(wù)局上申請
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老師,水資源稅的申報依據(jù)是什么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 11:06
#稅務(wù)#
個稅率每個省不同 應(yīng)納稅額=實際取用水量×適用稅額
?閱讀? 35
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老師,現(xiàn)在營業(yè)帳簿是根據(jù)什么申報呢?
Helen老師
??|
提問時間:01/13 11:05
#稅務(wù)#
根據(jù)實收資本和資本公積的合計金額申報
?閱讀? 5
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小規(guī)模沒有動過,就提示已申報,我們上個季度發(fā)票已經(jīng)開超過了,我要怎么辦
鄒老師
??|
提問時間:01/13 11:03
#稅務(wù)#
你好,你單位是定期定額納稅的個體戶?
?閱讀? 6
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全年一次性獎金,是必須在這個月15號申報期申報嗎,還是可以2月稅期也可以申報24年的
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 必須15號之前申報了
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出口一批貨物,但是此產(chǎn)品不可退稅,收入發(fā)票要開免稅的還是帶稅點的,成本發(fā)票可以用來抵扣嗎
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
出口不可退稅的貨物,收入發(fā)票的開具和成本發(fā)票的抵扣問題如下: 收入發(fā)票的開具 適用免稅政策:如果出口貨物符合增值稅免稅政策,比如屬于小規(guī)模納稅人出口貨物等情況,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)選擇 “免稅”。 適用征稅政策:若出口貨物適用增值稅征稅政策,如國家明確規(guī)定取消出口退稅且不實行免稅政策的貨物等,收入發(fā)票 “稅率” 欄應(yīng)該選擇適用的征稅稅率,并按規(guī)定申報、繳納增值稅。 成本發(fā)票的抵扣 一般情況:如果出口貨物適用免稅政策,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,對應(yīng)的成本發(fā)票不能用于抵扣,企業(yè)應(yīng)將這部分進項稅額轉(zhuǎn)入成本。 特殊情況:如果出口貨物適用征稅政策,在符合增值稅抵扣的相關(guān)規(guī)定下,如取得合法有效的增值稅專用發(fā)票等憑證,成本發(fā)票的進項稅額可以用于抵扣銷項稅額
?閱讀? 9
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24年2月收到一張50萬進項發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時我們付給對方28萬,還有22萬沒付,12月的時候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負數(shù)22萬的發(fā)票,請問這個發(fā)票會計分錄怎么做
宋生老師
??|
提問時間:01/13 11:01
#稅務(wù)#
你好,這個要看你當(dāng)時這個50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
?閱讀? 13
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公司現(xiàn)在要報廢一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品已經(jīng)抵扣進賬,我要怎么做才可以不用進項轉(zhuǎn)出然后進行報廢?
東老師
??|
提問時間:01/13 10:59
#稅務(wù)#
你好,這個是什么原因的報廢呢?
?閱讀? 16
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老師,集團公司以我們子公司的名義向銀行借款。(借款合同是我們和銀行簽的)。要交印花稅嗎?金融機構(gòu)與小型,微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。這個小型和微信是工信部聯(lián)企業(yè)2011 30號的劃分嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:58
#稅務(wù)#
是的,你們滿足那個小微就可以銷售免稅,不滿足就不行
?閱讀? 221
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老師物業(yè)公司,收到物管費全額開票,按月攤銷,增值稅申老師,我要報稅怎么申報
郭老師
??|
提問時間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
你好,開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票你就按月審。
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財務(wù)報表年報資產(chǎn)負債表中未分配利潤一欄是按財務(wù)賬上余額填就行,還是按匯算清繳后的未分配利潤數(shù)填呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/13 10:57
#稅務(wù)#
只能按財務(wù)賬上余額填就行
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