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當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅。老師像這種情況,公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅,后來又開發(fā)票了,要怎么處理?

84785023| 提問時(shí)間:2019 05/06 21:20
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晶晶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
在未開具發(fā)票申報(bào)填報(bào)相應(yīng)的負(fù)數(shù)。
2019 05/06 21:34
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