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剛成立的公司酒水大量贈(zèng)送客戶,增值稅視同銷售的話,賬務(wù)上不做收入處理,會(huì)計(jì)分錄這樣做可以吧?  借:管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi))?    貸:庫存商品?      應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額)如果沒有其他收入,只有視同銷售,那增值稅申報(bào)表怎么填啊,銷售額填0,銷項(xiàng)稅額填相應(yīng)的數(shù)字???

84784975| 提問時(shí)間:2019 07/13 15:31
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
視同銷售在納稅申報(bào)表中按開具發(fā)票和未開票分別填列,例如將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,應(yīng)視同銷售可以填列在未開票欄.。
2019 07/13 15:36
84784975
2019 07/13 15:37
那賬務(wù)上和稅務(wù)保持一致,也做收入?
84784975
2019 07/13 15:40
那所得稅匯算清繳的時(shí)候還用把利潤(rùn)表中視同銷售收入那一部分分出來填寫視同銷售收入調(diào)整表嗎
莊老師
2019 07/13 15:40
你好,不是的,賬務(wù)不做收入
84784975
2019 07/13 15:42
那賬務(wù)不做收入,增值稅主申報(bào)表累計(jì)銷售額要大于利潤(rùn)表上的收入,這樣可以是吧?
84784975
2019 07/13 15:44
增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表上的本年累計(jì)收入不一致,這樣可以嗎?
莊老師
2019 07/13 15:47
你好,是填寫視同銷售收入調(diào)整表,來繳稅的,
84784975
2019 07/13 15:48
能解答詳細(xì)一點(diǎn)嗎
莊老師
2019 07/13 15:51
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第63號(hào) )在“納稅調(diào)整明細(xì)表”的“收入類調(diào)整項(xiàng)目”中明確,“視同銷售收入”:填報(bào)會(huì)計(jì)處理不確認(rèn)為銷售收入,稅法規(guī)定確認(rèn)為應(yīng)稅收入的收入。
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