當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,期末有留抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最好按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣賬目更清晰。
2020 06/11 21:06
84785011
2020 06/11 21:07
那要結(jié)轉(zhuǎn)的話科目咋做呀?
江老師
2020 06/11 21:08
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
閱讀 2672