問題已解決
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在是簡易征收,每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的,年度終了這個是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵,會計分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費留抵稅額科目,分錄怎么寫
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速問速答你已經(jīng)采用了簡易征收,可以咨詢稅務(wù)局能否退稅,最好退掉,不然后面就不能抵扣了,就留在賬面了
2020 12/30 19:04
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