問(wèn)題已解決

享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,這部分稅額該怎做會(huì)計(jì)分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/13 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 03/13 09:27
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