問題已解決

老師你好公司補(bǔ)交了上年度的所得稅麻煩看看我這樣記賬對(duì)嗎?1.付款時(shí),借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交所得稅,借:營(yíng)業(yè)外支出~滯納金,貸:銀行存款,2.計(jì)提所得稅:借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交所得稅,貸:以前年度收益;3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益

84785033| 提問時(shí)間:2021 11/05 14:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)樊素炒香菇你好,第二個(gè)分錄做反了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/05 14:01
84785033
2021 11/05 14:13
哈哈??對(duì)的,寫錯(cuò)了謝謝老師
郭老師
2021 11/05 14:15
不用客氣,工作愉快。
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