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以前年度少交企業(yè)所得稅,要補交企業(yè)所得稅,那會計分錄應(yīng)該是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅,為啥選C

m3993_71018| 提問時間:2022 10/10 16:03
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
這是針對少記的收益或多記的費用的處理,不是針對所得稅的 借:相關(guān)科目   貸:以前年度損益調(diào)整【少記的收益,或多記的費用】
2022 10/10 18:13
m3993_71018
2022 10/11 09:36
您是說題目問的是調(diào)賬的步驟,而不是補提企業(yè)所得稅的步驟嗎
財會老師
2022 10/11 09:56
是的,您的理解正確。
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