問題已解決
您好,裝修設(shè)計工程有限公司做內(nèi)賬會計。購買工程項目的材料(主材),說先付一點定金給他,尾款后期付。這兩個應該怎么做賬
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速問速答你好,付定金,借:預付賬款,貸:銀行存款
2021 11/13 12:00
易 老師
2021 11/13 12:02
付尾款材料入庫,借:原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:預付賬款,銀行存款
84784973
2021 11/13 12:41
貸方兩個科目?
易 老師
2021 11/13 12:55
是的,一個是尾款,一個是預付要結(jié)平
84784973
2021 11/13 13:03
但是付款上不能寫兩個貸方啊
易 老師
2021 11/13 13:15
付款單是說已預付了XX,尾款XXXX
84784973
2021 11/13 13:28
可不可以付定金時:
借 原材料-主料-某某項目10
貸 庫存現(xiàn)金10
尾款:
借 原材料-主料-某某項目20
貸 庫存現(xiàn)金20
領(lǐng)用:
借 工程施工-某某項目
貸 原材料
借 主營業(yè)務成本
貸 工程施工
84784973
2021 11/13 13:28
付定金時就直接進入原材料
易 老師
2021 11/13 15:19
前面兩項不能這樣處理的,權(quán)利義務不清楚,預付定金,不能有直接入原材料的,入庫開票才能入原材料
84784973
2021 11/13 15:26
比如說窗子安裝好了才付款,怎么做賬
84784973
2021 11/13 15:26
工程項目上的
84784973
2021 11/13 15:26
借 工程施工-某某項目
貸 庫存現(xiàn)金
84784973
2021 11/13 15:27
是不是這樣?
易 老師
2021 11/13 15:33
是的,可以這樣處理的
84784973
2021 11/13 16:56
9月購入打印機3150元,已開票
借固定資產(chǎn),貸庫存現(xiàn)金
然后10月退回來150元,不重開發(fā)票
借
貸
84784973
2021 11/13 16:56
應該怎么做賬
易 老師
2021 11/13 17:03
抱謙,系統(tǒng)時間超時不便回復您的問題 請另行提問
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