問(wèn)題已解決

老師好,問(wèn)下,在匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)所以要交所得稅,賬務(wù)怎么處理

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/22 16:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 然后 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 03/22 16:02
84785044
2022 03/22 16:10
直接記了當(dāng)年的月份賬里不可以嗎
王超老師
2022 03/22 16:14
你金額很小是可以的,作為當(dāng)月的所得稅費(fèi)用的
84785044
2022 03/22 16:16
300多呢 ,如果用以前年度損益,還要調(diào)去年的報(bào)表嗎
王超老師
2022 03/22 16:17
不需要的,你這個(gè)用以前年度損益調(diào)整就是改所有者權(quán)益變動(dòng)表的,不需要為了300去更正的
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