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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅,如果沖紅去年的發(fā)票,分錄怎么做

84785041| 提問時間:2022 06/05 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人,沖紅去年的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 06/05 16:25
84785041
2022 06/05 16:26
現(xiàn)在是免增值稅也這樣賬務(wù)處理嗎,那去年當期的增值稅納稅申報表需要更正嗎
84785041
2022 06/05 16:27
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
鄒老師
2022 06/05 16:28
你好,去年的增值稅申報表不需要更正。 不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785041
2022 06/06 09:07
那沖回的增值稅就這樣掛著嗎
鄒老師
2022 06/06 09:11
你好,增值稅需要根據(jù)貸方與借方的差額,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
84785041
2022 06/06 09:12
問題現(xiàn)在都是免稅的,都有正數(shù)的稅額產(chǎn)生的
84785041
2022 06/06 09:12
沒有正數(shù)
鄒老師
2022 06/06 09:14
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