問題已解決

3月開的1%的專票,5月的時候因銷售退回紅沖這部分1%的收入,現(xiàn)在報4-6月時 增值稅報表就報不了,顯示異常,去大廳報的話我要準備報表去嗎?

84785012| 提問時間:2022 07/06 20:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
把公章帶去你這里,增值稅申報表不用報表。
2022 07/06 20:46
84785012
2022 07/06 20:48
我們這里是需要準備報表去。但是我現(xiàn)在這個情況的話 因為現(xiàn)在已經(jīng)沒有3%減按1%征收的這個政策了,我也不知道該怎么做這個報表拿去稅務(wù)局
84785012
2022 07/06 20:49
我沒是你做了報表去大廳,大廳按照你的這個報表給你申報!
陳詩晗老師
2022 07/06 20:49
你直接把公章帶去就行了,稅務(wù)大廳有標的,直接填好就行了。
84785012
2022 07/06 21:24
好的謝謝老師
陳詩晗老師
2022 07/06 21:28
不客氣,祝你工作愉快
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