問題已解決

小規(guī)模納稅人,是否無論收取或開具增值稅普通發(fā)票還是專票,只要發(fā)票上面有稅額,都需要在分錄里寫應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?餐費(fèi),文具等的發(fā)票 也需要寫分錄時(shí)顯示應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅嗎

84784962| 提問時(shí)間:2023 01/16 23:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 對(duì)的 對(duì)的
2023 01/16 23:33
84784962
2023 01/16 23:34
那我12月0申報(bào)增值稅,但有一筆無票收入最終免稅,我需要做分錄嗎
陳詩晗老師
2023 01/16 23:35
借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 沒有開票,免稅,價(jià)稅合計(jì)計(jì)入收入
84784962
2023 01/16 23:37
那我12月做了一筆報(bào)銷餐費(fèi),有普票的,但我只是做了一個(gè)分錄: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 袋:其他應(yīng)付款-員工 我沒有做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,而且我結(jié)賬了,怎么辦?
陳詩晗老師
2023 01/16 23:39
不好意思,報(bào)銷我理解成你產(chǎn)生的餐飲收入 你應(yīng)該是 借,銷售費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 就可以了
84784962
2023 01/16 23:41
噢,那就是報(bào)銷的發(fā)票,如果不是專票,就不用寫稅金的分錄,但如果是我們支付貨款/工程款,或者是我們收到收入后開具的發(fā)票,無論專票還是普票都需要做稅金的分錄,除非那張發(fā)票寫著免稅,是這樣嗎
陳詩晗老師
2023 01/16 23:42
你是小規(guī)模 不管專還是普票,都是計(jì)入費(fèi)用,不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的
84784962
2023 01/16 23:44
我們支付貨款/工程款,或者是我們收到收入后開具的發(fā)票,都直接做: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 或者 借:應(yīng)付賬款/在建工程/主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 是這樣嗎
陳詩晗老師
2023 01/16 23:46
對(duì)的哈,分錄處理沒問題的
84784962
2023 01/16 23:48
那我還想問一下,正常實(shí)操是否1月準(zhǔn)備申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,看看要繳納多少再去做12月的分錄,做完核對(duì)完金額再對(duì)12月的賬務(wù)做結(jié)賬?
陳詩晗老師
2023 01/16 23:51
對(duì)的哈,這里處理沒問題的
84784962
2023 01/16 23:52
好的,謝謝
陳詩晗老師
2023 01/16 23:53
不客氣,祝你工作愉快
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