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老師,算出的免抵退稅額是900。1.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額1200萬,如何做分錄?2.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額700萬,如何做分錄?3.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額700萬,如何做分錄?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/20 18:37
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
1.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額1200萬,如何做分錄? 增值稅借方:應(yīng)交稅費(fèi)1200萬 增值稅貸方:應(yīng)交稅費(fèi)900萬(免抵退稅額) 利潤(rùn)分配300萬 2.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額700萬,如何做分錄? 增值稅借方:應(yīng)交稅費(fèi)700萬 增值稅貸方:應(yīng)交稅費(fèi)600萬(免抵退稅額) 利潤(rùn)分配100萬 3.企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額700萬,如何做分錄? 增值稅借方:利潤(rùn)分配100萬 增值稅貸方:應(yīng)交稅費(fèi)600萬(免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)700萬 在做企業(yè)會(huì)計(jì)分錄時(shí),要注意稅收有關(guān)的分錄,例如上述情況,就是要考慮到免抵退稅額。由于企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)是遞減的,所以可以適當(dāng)減少應(yīng)交稅費(fèi)部分的借方金額,減少企業(yè)的負(fù)擔(dān)。另外,如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)實(shí)際交稅金額要比會(huì)計(jì)確認(rèn)的金額更多,就需要分錄“支付稅金”來增加稅金貸方的金額,以確保稅收的準(zhǔn)確性。
2023 01/20 18:48
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