問題已解決

老師,麻煩問下我去年12月的時(shí)候暫估了一部分成本,今年開的票少了,我應(yīng)該怎么做賬呢?

84785014| 提問時(shí)間:2023 02/25 12:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 取得發(fā)票的時(shí)候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2023 02/25 12:41
84785014
2023 02/25 12:42
那我暫估的多了,成本的少了是不是得交稅了?是這個(gè)月交不?匯算清繳的時(shí)候用處理嗎?
鄒老師
2023 02/25 12:44
你好,是在匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)交相應(yīng)稅款?
84785014
2023 02/25 12:46
那我現(xiàn)在收到發(fā)票不用交稅款?
鄒老師
2023 02/25 12:48
你好,現(xiàn)在收到發(fā)票,是針對(duì)2022年的,所以是在匯算清繳的時(shí)候? 補(bǔ)交相應(yīng)稅款 啊
84785014
2023 02/25 12:51
那我做賬就是把少的那部分結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎?
鄒老師
2023 02/25 12:53
你好 取得發(fā)票的時(shí)候,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785014
2023 02/25 12:54
我得意思是發(fā)票不夠暫估的數(shù)在怎么做賬?
鄒老師
2023 02/25 12:58
你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
84785014
2023 02/25 13:01
老師,你就不能把話說清楚嘛?怎么沖銷?結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
鄒老師
2023 02/25 13:05
你好 取得發(fā)票的時(shí)候,先把之前暫估的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷? 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某成本
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