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問題已解決
老師 工資社保記得往來科目 如何計(jì)提管理費(fèi)用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
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速問速答你好,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪處工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。
2023 04/11 09:11
84785043
2023 04/11 09:12
收到的工資社保經(jīng)費(fèi)記在了其他應(yīng)付款里了吖
郭老師
2023 04/11 09:13
收到的工資、社保費(fèi)做到其他應(yīng)付款是什么意思?
84785043
2023 04/11 09:15
就是工資和社保是上級(jí)單位撥付的資金 用往來科目記
郭老師
2023 04/11 09:16
你好,那你單位不需要還錢嗎?
郭老師
2023 04/11 09:16
是事業(yè)單位的還是什么的?
84785043
2023 04/11 09:17
他需要換錢 事業(yè)下設(shè)企業(yè)
84785043
2023 04/11 09:17
不需要還錢
郭老師
2023 04/11 09:23
借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入
支付出去,借管理費(fèi)用社保,
貸應(yīng)付職工薪酬社保,
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
郭老師
2023 04/11 09:23
第一個(gè)是收到錢,第二個(gè)是集體企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,第三個(gè)是支付企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785043
2023 04/11 09:24
社保費(fèi)不拆分個(gè)人單位
不讓寄收入
郭老師
2023 04/11 09:25
也,你們待會(huì)不從工資里扣除啊,如果是的話,借銀行放款貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
84785043
2023 04/11 09:38
老師 那收到的資金在其他應(yīng)付款科目里 年末如何平呢
郭老師
2023 04/11 09:40
你好,支付出去借其他應(yīng)付款,貸銀行存款不就可以了,不要做你單位的費(fèi)用。
84785043
2023 04/11 09:48
就是經(jīng)費(fèi)可能有時(shí)候請(qǐng)的多了點(diǎn) 年末時(shí)有些未付出去 這個(gè)需要平嘛 需要平怎么操作吖
郭老師
2023 04/11 09:52
差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面。
84785043
2023 04/11 09:52
好噠 謝謝
郭老師
2023 04/11 09:55
不用客氣,工作愉快。
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