问题已解决
老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應付款 貸 應付職工薪酬



你好,借管理費用工資貸應付職工薪處工資,
借應付職工薪酬工資貸其他應付款。
2023 04/11 09:11

84785043 

2023 04/11 09:12
收到的工資社保經費記在了其他應付款里了吖

郭老師 

2023 04/11 09:13
收到的工資、社保費做到其他應付款是什么意思?

84785043 

2023 04/11 09:15
就是工資和社保是上級單位撥付的資金 用往來科目記

郭老師 

2023 04/11 09:16
你好,那你單位不需要還錢嗎?

郭老師 

2023 04/11 09:16
是事業(yè)單位的還是什么的?

84785043 

2023 04/11 09:17
他需要換錢 事業(yè)下設企業(yè)

84785043 

2023 04/11 09:17
不需要還錢

郭老師 

2023 04/11 09:23
借銀行存款,貸營業(yè)外收入
支付出去,借管理費用社保,
貸應付職工薪酬社保,
借應付職工薪酬社保
其他應收款,個人負擔的社保
貸銀行存款。

郭老師 

2023 04/11 09:23
第一個是收到錢,第二個是集體企業(yè)負擔的社保,第三個是支付企業(yè)和個人負擔的社保。

84785043 

2023 04/11 09:24
社保費不拆分個人單位
不讓寄收入

郭老師 

2023 04/11 09:25
也,你們待會不從工資里扣除啊,如果是的話,借銀行放款貸其他應付款支付出去做相反的。

84785043 

2023 04/11 09:38
老師 那收到的資金在其他應付款科目里 年末如何平呢

郭老師 

2023 04/11 09:40
你好,支付出去借其他應付款,貸銀行存款不就可以了,不要做你單位的費用。

84785043 

2023 04/11 09:48
就是經費可能有時候請的多了點 年末時有些未付出去 這個需要平嘛 需要平怎么操作吖

郭老師 

2023 04/11 09:52
差額放到營業(yè)外收支里面。

84785043 

2023 04/11 09:52
好噠 謝謝

郭老師 

2023 04/11 09:55
不用客氣,工作愉快。
