問題已解決

這里有個期初建賬時的 應(yīng)付賬款海爾63927,之后獨情老師不要搶答,會計業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了,這次公司與海爾核對手工單子之后,我公司寫了欠條給海爾,下欠48000元,我要怎么處理,把這個賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢?確實欠人家48000,我就是不知道怎么做賬了 原因是在我公司做廣告的費用做了抵減?

84785028| 提問時間:2023 05/03 18:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:?應(yīng)付賬款-海爾15927 借:?管理費用 -15927
2023 05/03 18:46
84785028
2023 05/03 18:58
這個差額計入管理費用的哪個明細(xì)?
小菲老師
2023 05/03 18:58
同學(xué),你好 ?原因是在我公司做廣告的費用做了抵減? 你之前做在那里的??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~