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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月有留底,本月進(jìn)銷怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 10/05 16:52
84784988
2023 10/05 16:55
不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎?我想結(jié)轉(zhuǎn)了
家權(quán)老師
2023 10/05 16:58
不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)把你搞蒙
84784988
2023 10/05 17:02
結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄?
家權(quán)老師
2023 10/05 17:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784988
2023 10/05 17:37
上月留底的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 10/05 17:38
不建議結(jié)轉(zhuǎn)的,會(huì)把你搞蒙圈的。要結(jié)轉(zhuǎn)的話,都體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
84784988
2023 10/05 17:42
那我不結(jié)轉(zhuǎn)的話,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留底減金稅盤后余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交?
家權(quán)老師
2023 10/05 17:45
只按我第一次回答的方式處理,按計(jì)算結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2023 10/05 17:46
年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這些都有余額
家權(quán)老師
2023 10/05 17:47
不用看哪些余額不順眼,不用管他的,正確申報(bào)增值稅就行
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