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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一個問題:假如我在23年暫估了10萬的成本,在24年4月收到這個暫估的成本但發(fā)票金額是12萬,開票日期也是2024年4月,這個怎么做分錄啊?做分錄是做在幾月啊?
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速問速答您好
請問您暫估的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準(zhǔn)則
2023 10/30 21:52
84784950
2023 10/30 21:53
小企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:成本貸:應(yīng)付暫估
bamboo老師
2023 10/30 21:54
次年收到發(fā)票
先紅沖
借:成本 紅字
貸:應(yīng)付暫估 紅字
根據(jù)發(fā)票
借:成本 10
借:利潤分配-未分配利潤 2
貸:應(yīng)付賬款 12
84784950
2023 10/30 21:55
我的疑問是,我知道要先紅沖暫估的分錄,但是再重新做一筆正數(shù)發(fā)票,這個做賬日期就是2024年了,這樣也會影響2024年所屬的那個季度的成本呀
bamboo老師
2023 10/30 21:56
用的利潤分配-未分配利潤科目 不影響24年啊
您看我分錄
84784950
2023 10/30 21:58
我就是這里一直卡殼了,可是根據(jù)發(fā)票入賬成本10就入到2024年了,這個成本實(shí)際是2023年的
bamboo老師
2023 10/30 21:59
成本都在23年了啊?
因?yàn)?4年沖10萬 再入10萬 沒有影響24年?
另外2萬用的利潤分配-未分配利潤 也是影響23年
84784950
2023 10/30 22:04
哦哦我懂了。那如果說正好次年就開了一張10萬,是不是就可以直接把這張票附在暫估的那個憑證后面就可以了呀
bamboo老師
2023 10/30 22:04
您寫了應(yīng)付賬款-暫估
要把這個分錄紅沖 變?yōu)閼?yīng)付賬款 科目啊
84784950
2023 10/30 22:04
第二個就是:如果次年沒有收到發(fā)票,是不是可以調(diào)匯算不調(diào)賬,調(diào)增但賬務(wù)不做處理
bamboo老師
2023 10/30 22:07
那您這個款項是要實(shí)際支付的嗎
84784950
2023 10/30 22:08
我就不做賬務(wù)調(diào)整,就做分錄對沖,借應(yīng)付暫估 貸應(yīng)付某公司
bamboo老師
2023 10/30 22:27
這樣處理可以的哈
84784950
2023 10/30 22:30
老師次年收到12萬的發(fā)票的時候,匯算是需要調(diào)減嗎
bamboo老師
2023 10/30 22:40
次年收到12萬的發(fā)票的時候,匯算是需要調(diào)減
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