問(wèn)題已解決

我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,然后我又做了一筆分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底的在應(yīng)交稅費(fèi)的借方反映對(duì)嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2018 02/08 14:18
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張艷老師
金牌答疑老師
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況,形成留抵稅額,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018 02/08 14:19
84784951
2018 02/08 14:24
那我這樣可以嗎<br><br>
張艷老師
2018 02/08 14:25
根本就不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,為什么還要費(fèi)事做呢?
84784951
2018 02/08 14:26
還是我把它刪了,直接讓它銷項(xiàng)稅在貸方反映,進(jìn)項(xiàng)稅在借方反映呢
張艷老師
2018 02/08 14:39
就在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方保留余額就行了。
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