問題已解決

老師,是的,這里的以前年度損益調(diào)整都是屬于23年之前的的 也就是22年的,(23年1月份發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整200元,23年1-12月全年是1000元,那我在編制23年1月份的合并報表的時候,以前年度損益調(diào)整是確認(rèn)200元還是1000元呢?)我想問的是這個問題?因為在我理解中,23年1月份和23年12月份的年初數(shù)據(jù)是不變的,但是如果年初數(shù)據(jù)一樣,這個我在編制1月份合并報表的時候,以前年度損益確認(rèn)200還是1000呢?如果是1000的話那差額800方哪里?如果確認(rèn)200 那每一次有以前年度損益調(diào)整的期初數(shù)都不一樣,這樣對嗎?老師可以舉個例子和我說一下嗎?謝謝

84784973| 提問時間:02/18 09:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
那我在編制23年1月份的合并報表的時候1000編制
02/18 09:07
84784973
02/18 09:13
那800差額放到哪里去呢?借是什么 貸是什么 因為現(xiàn)在單體報表是不平衡的就是差這個以前年度損益調(diào)整的金額
暖暖老師
02/18 09:14
以前這個差額正確的分錄是什么
84784973
02/18 09:20
以前是:1月 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 貸:以前年度損益調(diào)整 200 借 :以前年度損益調(diào)整200 貸:利潤分配-未分配利潤 200 在23年12月份的時候 這個科目就變成了 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 借 :以前年度損益調(diào)整1000 貸:利潤分配-未分配利潤 1000 那現(xiàn)在我做1月份合并報表的時候 確認(rèn)了1000元,那800差額提前確認(rèn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1000元嗎?
暖暖老師
02/18 09:26
你這個科目就要平了都
84784973
02/18 09:29
所以,老師怎么做呢?是我上面說的那樣提前確認(rèn)以前年度損益調(diào)整嗎?還是?
暖暖老師
02/18 09:32
不需要額外的賬務(wù)處理了現(xiàn)在
84784973
02/18 09:33
不需要我不平啊?我1月份確認(rèn)了1000元 我還有800差額呢?本來1月份以前年度損益是200的哦 現(xiàn)在變成了我提前確認(rèn)了那800呀
暖暖老師
02/18 09:35
你這里就是應(yīng)交稅費有余額,你需要退稅沖平這樣看分錄是
84784973
02/18 09:37
這個是補計提往年的企業(yè)所得稅哦,不是退稅哦
暖暖老師
02/18 09:38
那你的分錄錯了,補提應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784973
02/18 09:39
老師,我還是沒有理解,如果不是應(yīng)交稅費這個科目呢,是生產(chǎn)成本呢?
暖暖老師
02/18 09:39
那那個科目是什么?原材料還是庫存商品名?
84784973
02/18 09:44
那你的分錄錯了,補提應(yīng)該是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 老師 這個分錄是你這樣的 我寫錯了,那現(xiàn)在我怎么調(diào)呢這個差額
暖暖老師
02/18 09:45
你把分錄全部反過來寫需要,兩個分錄都分過來 借借以前年度損益調(diào)整1000 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅1000 借利潤分配-未分配利潤 1000 貸借以前年度損益調(diào)整1000
暖暖老師
02/18 09:46
實際繳納時借應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅1000 貸銀行存款1000
84784973
02/18 09:49
那老師,說白了,我現(xiàn)在把那個差額800 是要提前確認(rèn)以前年度損益調(diào)整的意思對吧?就是本來是200的 我現(xiàn)在確認(rèn)了1000以前年度損益調(diào)整,那我就要把;另外800的差額提前確認(rèn)了對吧 這樣才對的意思嗎
暖暖老師
02/18 09:50
是的,實際繳納時這個分錄就全部平了
84784973
02/18 09:50
我明白了,謝謝老師
暖暖老師
02/18 09:50
不客氣,祝你新年快樂
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