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老師我想問一下,我公司有勞務派遣也有勞務外包,有的活外放出去對方給我們開5%差額,勞務費部分是5%專票,這個可以抵扣嗎?

84784963| 提問時間:02/18 15:51
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師五科合格
同學你好 可以抵扣的哈 只是抵扣的稅額也是差額的 而且在備注欄中會備注差額征稅
02/18 15:52
84784963
02/18 15:54
不是說用于差額計稅的進項不能抵扣?
cassie 老師
02/18 15:59
同學你好。抱歉剛注意到是勞務費。差額征稅是區(qū)分行業(yè)和具體分類的哈。我給您列舉下。采用差額計稅不得開具增值稅專用發(fā)票的有 1、勞務派遣服務 2、人力資源外包服務向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會保險、住房公積金 3、旅游服務 4、經紀代理服務 5、有形動產融資租賃服務, 6、電信企業(yè)為公益性機構接受捐款。 以上的情況,無論如何都不可以抵扣,即使取得增值稅專用發(fā)票。 可以開具增值稅專用發(fā)票的有 銷售不動產取得收入采用差額征稅的(除了銷售給其他個人,即自然人的),可以開具增值稅專用發(fā)票,買方發(fā)票可以抵扣。
84784963
02/18 16:01
差額不是勞務費可以開專票,代發(fā)工資等費用開普票,我現(xiàn)在糾結的點是對方開給我們勞務費5%專票,我們可不可以抵扣使用
cassie 老師
02/18 16:05
同學你好。如果收到的只是勞務外包服務費是可以正常抵扣的。只是代表對方提供的服務。你們正常入成本費用和進項稅額即可
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