問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月做了商品入庫(kù)后,進(jìn)項(xiàng)稅額做的待認(rèn)證抵扣,這個(gè)月認(rèn)證抵扣稅額后,怎么做賬務(wù)處理?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 06:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
04/17 07:00
84784977
04/17 07:18
老師可以理解為待認(rèn)證抵扣這部分為暫估嗎?跟暫估有什么區(qū)別?
郭老師
04/17 07:46
你好,他不是暫估必須有發(fā)票的,待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的。
84784977
04/17 08:15
那我做待認(rèn)證抵扣票要有什么附件?
郭老師
04/17 08:17
你好 需要有發(fā)票的
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