問(wèn)題已解決

老師你好,我是一個(gè)工程單位,21年供應(yīng)商提供的材料現(xiàn)在退回,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,我這邊成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工,進(jìn)項(xiàng)都紅沖了,我現(xiàn)在就是想知道需要做利潤(rùn)分配調(diào)整嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/23 12:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借工程施工 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)直接做一這一個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增。
2024 04/23 12:23
84785020
2024 04/23 12:28
老師,我當(dāng)時(shí)借應(yīng)付賬款,貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸工程施工負(fù)數(shù),這是我去年11月份退回了一批材料,這樣做分錄對(duì)嗎,去年11月份我沒(méi)有做利潤(rùn)分配。
郭老師
2024 04/23 12:29
對(duì)的是的,需要做利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)11月份做的話,也屬于跨年。
84785020
2024 04/23 12:32
老師,那我做成了借主營(yíng)業(yè)成本負(fù)數(shù),貸工程施工負(fù)數(shù)就是錯(cuò)的,沒(méi)有調(diào)整跨年的利潤(rùn)分配
郭老師
2024 04/23 12:35
你好,當(dāng)年的可以,沒(méi)有問(wèn)題,跨年的就不行。
84785020
2024 04/23 12:39
那我去年分錄就是錯(cuò)誤的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11月份紅沖了,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本和10月份對(duì)比剛好少了我紅沖的金額,今年還需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/23 12:40
你好,稅務(wù)局不是需要你們調(diào)整就不需要
84785020
2024 04/23 12:44
稅務(wù)局去年給我打電話問(wèn)我為什么11月份成本反而比10月份少了,我說(shuō)材料部分退回開(kāi)紅字發(fā)票了。他也就沒(méi)說(shuō)什么了,老師,是不是我最后一個(gè)分錄不應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,應(yīng)該借借工程施工 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),這樣子就把利潤(rùn)調(diào)整了,也不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2024 04/23 12:45
你好,那你匯算清繳調(diào)整了哪一年的?
84785020
2024 04/23 12:46
材料退回是23年,我23年已經(jīng)沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年匯算清繳不用調(diào)整了把
郭老師
2024 04/23 12:48
好,不需要不需要不需要。
84785020
2024 04/23 12:58
老師,那我今年4月份又有一個(gè)退回材料紅沖的,我現(xiàn)在調(diào)整了利潤(rùn)我匯算清繳填哪張表呢,
郭老師
2024 04/23 13:00
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30了
84785020
2024 04/23 13:03
老師,主要是我現(xiàn)在調(diào)增我利潤(rùn)增加需要交稅了,我是不是可以在匯算清繳之后再去讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,后期我工程施工還有余額,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我就可以不交稅
郭老師
2024 04/23 13:04
可以的,可以這么做的。
84785020
2024 04/23 13:05
老師,是不是現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票我只要匯算清繳還沒(méi)有做就必須要納稅調(diào)增了
郭老師
2024 04/23 13:07
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),你不管做沒(méi)做會(huì)算清剿,只要紅沖了,都應(yīng)該去調(diào)整之前的
84785020
2024 04/23 13:21
老師,賬務(wù)是都要調(diào)整的,只是他4月份開(kāi)紅字發(fā)票我是不是4月份匯算清繳就要納稅調(diào)增要交稅,如果6月份開(kāi)紅字發(fā)票 ,我再做賬務(wù)調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣不用交稅 了
郭老師
2024 04/23 13:22
你好,可是你調(diào)整的是以前年度的,是不是應(yīng)該去修改以前年度的申報(bào)表?
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