問題已解決
年度匯算以前暫估有18萬沒有收到票,現(xiàn)在已調(diào)增交稅了;現(xiàn)在我的帳上還有暫估應(yīng)收付帳款18萬,,那現(xiàn)在要怎么把帳也要做平呀;以前暫估時的分錄是--借:主營業(yè)務(wù)成本18萬;貸:應(yīng)付帳款-暫估18萬;這個要不要再做分錄沖平,如果不沖就一直掛著嗎?,F(xiàn)在匯算已交稅了,按交稅的科目做的,借:利潤分配-未分配利潤1350元,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅1350元;求解答
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速問速答借:主營業(yè)務(wù)成本 -18萬??
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -18萬
關(guān)于“賬上還要怎么做平”的問題,實際上,通過沖銷暫估的主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款-暫估,您的賬面上已經(jīng)“做平”了。即這兩個科目的余額都回到了零,與未進行暫估處理前的狀態(tài)一致。而已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅則按照正常的會計處理方式進行記錄和反映。
05/20 16:40
84785012
05/20 16:43
后面要附什么附件嗎?這個18萬我是在企業(yè)所得稅中調(diào)增了
樸老師
05/20 16:46
同學(xué)你好
這個不需要的哦
84785012
05/20 16:50
你這個好像不對。我現(xiàn)在應(yīng)付帳款-暫估貸方余額18萬呀,所以我匯算調(diào)增了18佢,你再讓我做一筆貸方18萬?
樸老師
05/20 16:52
你如果匯算清繳直接調(diào)增那你暫估的分錄就不用紅沖
84785012
05/20 17:02
那我?guī)ど蠎?yīng)付帳款-暫估這一直就掛著嗎?
樸老師
05/20 17:04
同學(xué)你好
你們不付款的嗎
84785012
05/20 17:30
以前會計不做銀行流水,我現(xiàn)在做銀行流水,就是這步不知道怎么平帳上的18萬
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樸老師
05/20 17:36
同學(xué)你好
按明細(xì)來就可以
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