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報表里應(yīng)付賬款是負數(shù),需要調(diào)?怎么調(diào)

67181291| 提問時間:2022 04/30 20:41
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個沒有規(guī)定必須調(diào)的,所以可以是負數(shù)
2022 04/30 20:41
67181291
2022 04/30 20:44
如果調(diào),怎么調(diào)
森林老師
2022 04/30 20:45
?“應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
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