問(wèn)題已解決

我們單位1月份發(fā)的年終獎(jiǎng),12月份沒(méi)做計(jì)提,想問(wèn)1月份賬如何做賬???個(gè)稅要不要1月份工資一起申報(bào),12月份賬已經(jīng)結(jié)賬了,稅務(wù)和報(bào)表我都已申報(bào)了,要怎么調(diào)整啊,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,這樣做可以嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做這個(gè)管理費(fèi)用,如果抵扣2023年的所得稅,可以這么。
2023 02/04 14:34
郭老師
2023 02/04 14:34
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,可以單獨(dú)申報(bào),也可以合并到工資薪金,哪個(gè)教師少按照哪個(gè)來(lái)。
84784964
2023 02/04 14:37
12月份和1月份都加,我沒(méi)有聽(tīng)懂什么意思
84784964
2023 02/04 14:38
那12月賬就不做計(jì)提了,做到1月份賬,算2023年費(fèi)用,這樣也可以吧
郭老師
2023 02/04 14:42
可以的,可以這么做的。12月份沒(méi)做,你做到了一月份做到了,一月份的管理費(fèi)用里的話(huà),影響你一月份的利潤(rùn),不影響你去年的。
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