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老師好!個體戶個人經(jīng)營所得稅率是固定的嗎,累進(jìn)稅率是什么
文文老師
??|
提問時間:12/09 09:06
#稅務(wù)#
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅稅率表具體如下:全年個稅區(qū)間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個稅區(qū)間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。
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2024年老人的專項附加扣除是扣除多少
文文老師
??|
提問時間:12/09 09:04
#稅務(wù)#
2024年老人的專項附加扣除是扣除 每月3000元
?閱讀? 51
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一個員工,入職一個月,補(bǔ)了 3 個月社保,一共交了四個月社保,11 月份個稅還還需要申報嗎,12 月份月初離職的
宋生老師
??|
提問時間:12/09 09:00
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要申報的。
?閱讀? 47
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比如這個月要開50萬的銷項發(fā)票要多少進(jìn)項發(fā)票呢
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:54
#稅務(wù)#
你好,你這個要看情況的,一是確認(rèn)你想交多少稅,二是你的稅率是多少,三是你拿回的進(jìn)項發(fā)票的稅率是多少?
?閱讀? 53
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老師好,請問新注冊的公司,在什么情況下才開始申請成為一般納稅人呢?
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:54
#稅務(wù)#
你好,這個企業(yè)可以自己決定什么時候申請一般納稅人,但是有一種情況就是連續(xù)12個月收入超過了500萬就會強(qiáng)制成為一般納稅人。
?閱讀? 46
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老師,殘疾人保障金的人數(shù)含退休人員嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:53
#稅務(wù)#
你好,這個不含退休的人員。
?閱讀? 35
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老師,請問以前年度應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項,本來年轉(zhuǎn)出分錄怎么做
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 08:48
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
?閱讀? 33
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拖廢渣,對方可以開運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎?備注欄必須要備注嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 08:45
#稅務(wù)#
可以開運(yùn)輸發(fā)票的,備注車牌號,起始地址
?閱讀? 59
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老師好,房產(chǎn)稅土地使用稅印花稅怎么核算和繳納?具體操作步驟能寫下嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:44
#稅務(wù)#
你好,你在百度上搜一下這個,因為這個鏈接被屏蔽發(fā)不了給你。這上面說的很詳細(xì)。
?閱讀? 26
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個體工商戶開專票繳納增值稅后,還需不需要報個稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 08:41
#稅務(wù)#
那個是按季度申報生產(chǎn)經(jīng)營個稅的
?閱讀? 42
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老師,單位買電腦或者打印機(jī)需要簽合同么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/09 08:39
#稅務(wù)#
那個金額小可以怒簽合同的
?閱讀? 30
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老師 你好 我想問下分公司變更負(fù)責(zé)人后是否需要需要重新做稅務(wù)登記
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:33
#稅務(wù)#
你好,這個是需要在稅務(wù)局備案。
?閱讀? 35
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工會經(jīng)費就是2%沒有0.8% 工會經(jīng)費的計提比例為工資總額的2%,其中40%需要上交上級工會單位,而剩余的60%則留由基層工會單位使用。因此,實際上公司繳納給上級工會經(jīng)費的比例是工資總額的0.8%(2%的40%)
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:11
#稅務(wù)#
你好,對的,你的理解沒問題。
?閱讀? 299
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您好老師,稅務(wù)逾期未申報變成異常戶了,我今天要去稅務(wù)局應(yīng)該準(zhǔn)備什么材料,到那之后應(yīng)該怎么辦?
宋生老師
??|
提問時間:12/09 08:09
#稅務(wù)#
你好,你先帶營業(yè)執(zhí)照和公章,身份證過去,一般嗯他會打個通知單給你,你蓋章拿到通知單,然后交罰款。交完之后就可以重新申報了
?閱讀? 23
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12月只報11月的增值稅吧,稅控盤插到哪里
樸老師
??|
提問時間:12/09 07:56
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 還得報附加稅呢 查到電腦主機(jī)上
?閱讀? 32
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老師您好,41.49元是10月繳納的增值稅(其中19.33元,12月7號已經(jīng)申請退稅),剩下的22.16已經(jīng)繳納,申報11月增值稅應(yīng)該體現(xiàn)在下圖中的哪一欄?我還是蒙的 請老師講解,謝謝老師
郭老師
??|
提問時間:12/09 07:52
#稅務(wù)#
30行填寫22.16 25行出來的不對 但是這里修改不了
?閱讀? 30
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老師你好,咱們那個勞務(wù)派遣跟自己招聘用工有什么區(qū)別?注意事項有哪些?
立峰老師
??|
提問時間:12/09 07:26
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 1、勞務(wù)派遣的人員是對方的人,不是我們的人。而自己招聘的是我們的人 2、按法律勞務(wù)派遣不能超過公司員工的10%,并且只能是臨時性、可替代性、非主要的工作
?閱讀? 23
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老師,承兌保證金賬戶能具體解釋嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/09 07:16
#稅務(wù)#
您好,就是銀行不擔(dān)風(fēng)險,開多少承兌就要存入多少錢在里面 屬于一般存款賬戶。企業(yè)在向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時,需要繳納一定的保證金,這些保證金會存入一般存款賬戶中
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老師,企業(yè)年平均不滿30人是不是不用交殘保金?現(xiàn)在2024年是申報繳納2023年的殘保金?一年一次性申報是不?
東老師
??|
提問時間:12/09 07:04
#稅務(wù)#
你好,不足30人免征殘保金的
?閱讀? 61
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3項扣除,6項附加扣除分別指的啥啊
廖君老師
??|
提問時間:12/09 06:31
#稅務(wù)#
您好,1.3項扣除包括居民個人按照國家規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險等社會保險費和住房公積金等 2.6項附加扣除:個稅專項扣除項目包括:子女教育(不是撫養(yǎng))2000元/月*孩、3歲以下嬰幼兒照護(hù)(不是教育)2000元/月*孩,繼續(xù)教育學(xué)歷4800元/年,技能3600元/年、大病醫(yī)療:醫(yī)藥費支出扣除個人負(fù)擔(dān)累計超過1.5萬元部分,年終匯算清繳時,至多扣除8萬元(大病醫(yī)療只能在匯算清繳的時候算這是隱私)、住房貸款利息1000元/月、住房租金(1500、1100、800元/月3個標(biāo)準(zhǔn)在不同城市)、贍養(yǎng)老人3000元/月(獨生子女)非獨生是1500元/月(只能2人扣)、3歲以下嬰幼兒照護(hù)2000元/月*孩、個人養(yǎng)老金:每年扣除的限額是1.2萬。
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老師您好,打個比方,10月增值稅申報表應(yīng)納稅額22.16元(11月5日第一次申報),11月7日我更正了申報表,數(shù)據(jù)調(diào)多了,又交了19.33元的增值稅(第二次申報) 11月10日我發(fā)現(xiàn)第一次申報的數(shù)據(jù)是對的,于是我又更正了申報表,并且申請退稅19.33元(12月8號申請),為什么11月屬期的申報表里面22.16+19.33=41.49元,多出來的41.49元導(dǎo)致我沒法申報11月增值稅,我是應(yīng)該去調(diào)10月申報表?怎么調(diào)整呢?
廖君老師
??|
提問時間:12/09 00:21
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍等
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購買商品 無票 普票 專票的成本差異分析
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/09 00:09
#稅務(wù)#
無票,全部不能扣。 普票,不能抵進(jìn)項,成本可扣。 專票,可抵進(jìn)項,成本可扣。
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老板他把個體戶A的貨款轉(zhuǎn)到法人卡后,錢用在了公司A的開銷上,票也開在公司A下。這樣操作可以嗎? 如果把個體戶A收入取一部分,用作公司A的備用金使用或用作老板自己的消費開支可以嗎?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/09 00:02
#稅務(wù)#
老板他把個體戶A的貨款轉(zhuǎn)到法人卡后,錢用在了公司A的開銷上,票也開在公司A下。這樣操作可以嗎? 如果能證明,錢確實這樣用的可以。 如果把個體戶A收入取一部分,用作公司A的備用金使用或用作老板自己的消費開支可以嗎? 備用金可以,老板自己消費不行。
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老師您好,填寫增值稅申報表的時候系統(tǒng)提示如下,是不是就不能提交申報?數(shù)據(jù)是對的可以自己強(qiáng)制申報?
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/08 23:46
#稅務(wù)#
不能提交申報。。你應(yīng)該強(qiáng)制申報不了,也不建議這樣做,這個校驗要么是系統(tǒng) BUG,但多半是數(shù)據(jù)不平導(dǎo)致。
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老師這個享受小型微利是不是每個月資產(chǎn)總額都不能超過5000萬
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/08 23:45
#稅務(wù)#
對的 這個不能享受 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于小微
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暫估入庫的商品,并且已經(jīng)銷售出,貨款已付,對方不開票,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本稅前扣除嗎
聽風(fēng)老師
??|
提問時間:12/08 23:35
#稅務(wù)#
可以會計上可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,但稅法上要認(rèn)可這個成本,還是需要對方開票?,F(xiàn)在是以票控制的時代
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老師您好,10月開錯發(fā)票(稅率開錯了),12月份紅沖再重新開正確的,那10月份的申報表可以不更正嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/08 23:14
#稅務(wù)#
您好,不用更正10月,申報12月就可以了
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老師您好,11月屬期的增值稅申報表稅款繳納-一般項目-本月數(shù)25欄到32欄應(yīng)該是0,但是因為報10月屬期增值稅的時候,更改了兩次申報表,所以導(dǎo)致多出來了41.49,如果我去稅務(wù)大廳讓工作人員填報,把稅款繳納-一般項目-本月數(shù)25欄到32欄都填0,第一個問題:會不會影響12月屬期的增值稅申報呢?第二個問題:會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)對比不符呢?畢竟11月增值稅申報表里稅款繳納30欄22.16元是10月份應(yīng)繳納的增值稅,第一次申報完已經(jīng)劃款了,第二次更正10月屬期的申報表把應(yīng)納增值稅調(diào)高了19.33元,第三次又更正了10月屬期的申報表把數(shù)據(jù)更正為和第一次申報一樣,然后申請退稅19.33元,第三個問題:申請退稅的金額應(yīng)該反應(yīng)到哪一欄呢?下方第一張圖是10月屬期申報表,第二張圖是申請退稅界面,第三張圖是11月屬期填報表
廖君老師
??|
提問時間:12/08 23:09
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請稍等
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老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,申報時是填紅字發(fā)票信息那欄嗎?還是填在其他轉(zhuǎn)出那欄,謝謝
廖君老師
??|
提問時間:12/08 23:08
#稅務(wù)#
您好,填附表二的第20行
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老師您好,有最新合并報表模板嗎?帶公式,謝謝老師您
廖君老師
??|
提問時間:12/08 22:45
#稅務(wù)#
您好,合并報表是內(nèi)部抵消,這個帶不了公式嘛,只有模板,內(nèi)部交易和往來余額都是不 一樣的,給個郵箱發(fā)您
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