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一般納稅人,沒有進項的,只有銷項的話怎么報增值稅?
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速問速答在增值稅申報表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”,并將當(dāng)期已認(rèn)證的進項稅額填入申報表中相關(guān)欄次,產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。
2019 01/14 23:58
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2019 01/15 00:00
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2019 01/15 00:01
我沒報過一般納稅人的稅,這個怎么填都填不了?
恩熙老師
2019 01/15 00:02
你好,看不清楚,系統(tǒng)有什么提示
84784978
2019 01/15 00:03
都沒填,直接保存了
84784978
2019 01/15 00:04
恩熙老師
2019 01/15 00:07
你好,有辦理一般納稅人資格認(rèn)定嗎
84784978
2019 01/15 00:08
對
恩熙老師
2019 01/15 07:31
你好,可能是系統(tǒng)問題,建議你咨詢稅局。
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