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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下,我公司交今年全年的物業(yè)費(fèi),這個(gè)月才把發(fā)票收到,我要攤銷的話怎么攤
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速問速答同學(xué)你好
可以先把支付的價(jià)款計(jì)入預(yù)付賬款
后期逐期攤銷進(jìn)入費(fèi)用
2020 06/04 17:00
84785011
2020 06/04 17:05
第一步:借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款,
第二步每月攤銷:借:管理費(fèi)用
貸 預(yù)付賬款
這樣做分錄對嗎?
鐘存老師
2020 06/04 17:09
第一步:借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款,
第二步每月攤銷:借:管理費(fèi)用
貸 預(yù)付賬款
分錄正確
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