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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司是一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,年底時(shí)應(yīng)該怎么做賬
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進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄:
年末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021 03/31 10:35
84785034
2021 03/31 11:10
我屬于2020年年末銷項(xiàng)稅額余額是1427564.14,全年不需要交增值稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
84785034
2021 03/31 11:15
是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
樸老師
2021 03/31 11:19
對(duì)的
就是這樣做分錄的
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