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某食品廠為增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥當(dāng)月全部用于制作餅干,買價(jià)5萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為0.6萬元。本月銷售豆瓣醬等,取得不含稅銷售額20萬元,假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )萬元。

84785032| 提問時(shí)間:2021 10/23 19:39
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!應(yīng)納增值稅=20*13%-5*(9%+1%)-0.6*9%=2.046萬元
2021 10/23 19:44
84785032
2021 10/23 19:45
這個(gè)1%是代表什么?
許老師
2021 10/23 19:47
因?yàn)槭菑霓r(nóng)民手中收購的? ?所以? 是9%+1%的 從其他人手中收購農(nóng)產(chǎn)品? 就是9%的
84785032
2021 10/23 19:48
哦哦,明白了,多謝
許老師
2021 10/23 19:48
不客氣,如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
84785032
2021 10/23 19:52
可以再看一道題目嗎? 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目。2019年12月應(yīng)稅項(xiàng)目取得不含稅銷售額1200萬元,免稅項(xiàng)目取得銷售額1000萬元;當(dāng)月購進(jìn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款700萬元,購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的材料支付價(jià)款400萬元,當(dāng)月購進(jìn)應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目共用的自來水支付進(jìn)項(xiàng)稅額0.6萬元、購進(jìn)共用的電力支付價(jià)款8萬元,上述進(jìn)項(xiàng)稅額無法在應(yīng)稅項(xiàng)目和免稅項(xiàng)目之間準(zhǔn)確劃分,當(dāng)月購進(jìn)項(xiàng)目均取得增值稅專用發(fā)票,并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。當(dāng)月該企業(yè)應(yīng)納增值稅( )萬元。
許老師
2021 10/23 20:27
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