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老師,問一下,小規(guī)模納稅人銷售商品,借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 稅費這一步可以直接做成:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 嗎?
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借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
應(yīng)該這樣寫分錄的
2022 04/17 11:55
84784964
2022 04/17 11:55
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 11:55
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 171
- 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是直接 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸::應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅 416
- 老師,發(fā)生銷項稅額的時候 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,月末我沒有轉(zhuǎn)入貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,而是交稅的時候我直接 借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額 貸銀行存款 這樣可以嗎? 553