問題已解決

老師好,請(qǐng)問一般納稅人,招待小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是申報(bào)又有實(shí)際繳稅,這個(gè)怎樣做賬務(wù)處理?

84784989| 提問時(shí)間:2023 05/18 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因你申報(bào)的和賬上的不一致?
2023 05/18 15:31
84784989
2023 05/18 15:35
我們是商貿(mào)企業(yè),一直以來都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),以前的會(huì)計(jì)都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)的,有時(shí)月初勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)時(shí)就少勾選一些,會(huì)交一些稅,就造成了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但有增值稅交
郭老師
2023 05/18 15:36
那你看下你勾選了的你才能做進(jìn)項(xiàng),沒有勾選的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,你是不是所有的都做了進(jìn)項(xiàng),你現(xiàn)在需要分開來。
84784989
2023 05/18 15:38
是的,從以前的會(huì)計(jì)開始有發(fā)票就做了進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 05/18 15:39
那你需要調(diào)整哪些沒有認(rèn)證的,你再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
84784989
2023 05/18 15:45
這樣轉(zhuǎn)到待認(rèn)證嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 05/18 15:47
是的是的,你這個(gè)待認(rèn)證是二級(jí)科目。
84784989
2023 05/18 15:51
好的。之前確認(rèn)進(jìn)面,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證,現(xiàn)在在月末做這個(gè)調(diào)整可以嗎?
郭老師
2023 05/18 15:54
可以的,可以的,可以的,可以的。
84784989
2023 05/18 16:19
老師,如果不將進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到待認(rèn)證,只是將進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)互轉(zhuǎn),有差額當(dāng)為留抵可以嗎?然后交的稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方
郭老師
2023 05/18 16:22
可以的,可以這么做的。但是你的賬實(shí)不符。
84784989
2023 05/18 16:48
如果將進(jìn)項(xiàng)調(diào)整到待認(rèn)證,那之前已繳的增值稅怎么調(diào)整?
郭老師
2023 05/18 16:50
已交的稅款不用調(diào)整,你這里是沒有認(rèn)證的,轉(zhuǎn)出來的認(rèn)證的就不用管了。
84784989
2023 05/18 16:55
好的,明白了。老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這個(gè)科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2023 05/18 16:56
結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)它就結(jié)轉(zhuǎn)。
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