問題已解決

21年進項票分錄 今年這家單位查處有問題 我們的進項要轉(zhuǎn)出 更正申報了21年當月申報表 繳納了增值稅附加稅和滯納金 又更正了21年企業(yè)所得稅年報 應納稅所得額調(diào)增了176814.16 現(xiàn)在應該怎么做分錄呢

84784982| 提問時間:2023 09/11 15:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!真實業(yè)務嗎?你們實際付款了嗎?調(diào)整后補交企業(yè)所得稅了嗎?
2023 09/11 15:40
耿老師
2023 09/11 15:41
稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是: 補計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整 支付時: 借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整 貸:銀行存款 滯納金計入當期損益就可以
84784982
2023 09/11 15:41
嗯 實際付款了 真實業(yè)務 企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損 沒有補繳
耿老師
2023 09/11 15:45
你好!按上邊分錄處理就可以,調(diào)整的單位應納稅所得額調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目就可以
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