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7月購進商品,但沒有取得發(fā)票,確認(rèn)需要9月份才可以取得發(fā)票。 7月購進商品做賬,借:庫存商品-暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬。7月中旬賣掉這批庫存商品,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅,,,“ 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-暫估入庫。”9月取得發(fā)票時,沖銷7月暫估嘛,借:庫存商品-暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,根據(jù)發(fā)票確認(rèn)采購,借:庫存商品-入庫,貸:應(yīng)付賬款。提問?7月結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要先沖銷嗎?
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速問速答你好,7月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果沒有錯誤,就不需要調(diào)整(更不需要沖銷的)
如果有錯誤,做相應(yīng)調(diào)整分錄就好了
10/06 15:43
大大
10/06 15:44
因為結(jié)轉(zhuǎn)成本時用的是“ 庫存商品-暫估入庫”這個科目,而9月根據(jù)發(fā)票重新確認(rèn)采購入賬,用的科目“ 庫存商品-入庫”
,這樣導(dǎo)致這兩個科目余額都不平,該怎么調(diào)整呢
鄒老師
10/06 15:45
你好,你購進的時候(沒有取得發(fā)票),直接計入:庫存商品—某某商品,而不是:庫存商品-暫估入庫
大大
10/06 15:48
好的,那7月做賬時的會計科目使用錯誤了,現(xiàn)在是更正7月錯誤的會計科目就可以了哈
大大
10/06 15:49
什么時候會用到庫存商品-暫估入庫這個科目呢
鄒老師
10/06 15:52
你好
1,有錯誤,發(fā)現(xiàn)了做更正就可以了
2,沒有這個時候
大大
10/06 15:53
好的,謝謝老師
鄒老師
10/06 15:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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