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摘要:在企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)中,合同的運(yùn)用更為廣泛,合同審計(jì)的作用也顯得更為重要。合同審計(jì)由最初對合同條款的審計(jì),逐步發(fā)展到涵蓋合同管理全過程的審計(jì)。
關(guān)鍵詞:合同;內(nèi)部審計(jì);方法
在企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)中,合同的運(yùn)用趨于廣泛,幾乎涉及到企業(yè)經(jīng)營管理的各個(gè)層面,也決定了合同審計(jì)內(nèi)容的廣泛性和專業(yè)性。
一、合同審計(jì)的意義
合同審計(jì)是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理進(jìn)行獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價(jià)活動(dòng)。在當(dāng)前,開展合同審計(jì)的工作,具有很重要意義:通過合同審計(jì),有助于完善合同條款;通過合同審計(jì),有助于強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門責(zé)任;通過合同審計(jì),有助于確保合同合法合規(guī),避免或減少經(jīng)濟(jì)糾紛,防范合同風(fēng)險(xiǎn);通過合同審計(jì),有助于依法維護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
二、合同審計(jì)的主要內(nèi)容
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合同簽訂前審計(jì)是合同審計(jì)的重點(diǎn)和關(guān)鍵,因?yàn)楹贤炗嗊^程中的任何疏漏或失誤,都有可能給企業(yè)造成損失或帶來風(fēng)險(xiǎn)。對于重要的合同,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握情況,加強(qiáng)全過程監(jiān)督。合同簽訂前審計(jì)的主要內(nèi)容包括:
1、審查簽訂合同的必要性。主要審查合同內(nèi)容是否符合企業(yè)目標(biāo),合同項(xiàng)目是否列入企業(yè)的計(jì)劃,是否已安排了相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算。
2、審查合同的合法性、合規(guī)性和合理性。主要審查合同是否符合國家法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,是否違反國家利益或者社會(huì)公共利益;審查合同是否符合本企業(yè)的規(guī)章制度要求,履行該合同是否給本企業(yè)帶來預(yù)期利益;審查對方的主體資格是否合法,簽訂合同的當(dāng)事人是否有簽訂該合同的權(quán)利,對方是否有履行該合同的能力和誠意,選擇對方簽訂合同的理由是否充分。
3、審查合同條款的真實(shí)性和完整性。合同條款的完整性,主要審查是否符合合同法的規(guī)定(具體內(nèi)容包括當(dāng)事人的名稱或姓名和住所、標(biāo)的名稱、標(biāo)的數(shù)量質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、解決爭議方法等是否完整);合同條款是否規(guī)范、用詞是否準(zhǔn)確。合同條款的真實(shí)性,審查是對標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等重要條款除了審查形式上的完整性還要審查其真實(shí)性、合理性,如合同當(dāng)事人的信譽(yù)、經(jīng)營范圍、履約能力、售后服務(wù);合同的內(nèi)容是否可行,是否經(jīng)過單位相關(guān)部門的論證。
4、審查合同在企業(yè)內(nèi)部是否經(jīng)過相關(guān)部門的會(huì)簽,擬簽訂合同的人是否得到適當(dāng)?shù)氖跈?quán),合同擬蓋公章是否符合企業(yè)的規(guī)定。
?。ǘ┖贤男羞^程的審計(jì)
主要審查履行合同的主體是否是合同的當(dāng)事人,有無由他人代為履行的情況;審查雙方是否按照合同約定行使自己的權(quán)利和承擔(dān)應(yīng)盡的義務(wù);合同當(dāng)事人履行合同的地點(diǎn)是否與合同約定相同;以分次、分期、分部履行的方式簽訂的合同,其履行方式是否約定一致;合同的履行費(fèi)用結(jié)算是否符合合同的約定,優(yōu)惠承諾是否按照合同約定進(jìn)行結(jié)算;履行該合同是否達(dá)到預(yù)定的效益;對合同執(zhí)行過程中存在問題,有關(guān)職能部門是否及時(shí)查明原因并予以糾正;合同違約責(zé)任是否按法律規(guī)定或者合同約定進(jìn)行;合同糾紛的處理是否及時(shí)、合法、合理。
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合同變更的審計(jì)是指對當(dāng)事人修改或者補(bǔ)充的合同內(nèi)容進(jìn)行的審計(jì)。具體審查的內(nèi)容包括:合同的變更理由是否充分,有無欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平而導(dǎo)致合同權(quán)利義務(wù)對一方當(dāng)事人不合理、不公正的變更;合同的變更是否經(jīng)雙方協(xié)商一致,合同當(dāng)事人是否履行法定程序;合同變更是否損害公共利益;變更條款是否真實(shí)、完整。
?。ㄋ模┙K止合同的審計(jì)
終止合同的審計(jì)主要包括:合同終止是否符合合同法規(guī)定的情形;合同的權(quán)利義務(wù)終止后,當(dāng)事人是否遵循誠實(shí)信用原則,根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù);對已解除的合同,當(dāng)事人是否依照法律、法規(guī)規(guī)定辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù);解除已履行的合同后,已履行方是否根據(jù)履行情況和合同性質(zhì),要求對方恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施和賠償損失。
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主要審查企業(yè)有無設(shè)置專門的合同管理機(jī)構(gòu),合同管理機(jī)構(gòu),合同管理人員是否具有具備相應(yīng)的資格,合同管理制度是否完善,有無重大合同變更的風(fēng)險(xiǎn)防范措施;審查合同的歸檔和保管是否完整。
三、合同審計(jì)的主要方法
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包括問卷調(diào)查法、面談法、專題討論法等。實(shí)際工作中多采取問卷調(diào)查法。調(diào)查問卷可以從以下方面進(jìn)行設(shè)計(jì):合同管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況;崗位職責(zé)制定及履行情況;合同管理流程情況;合同管理基礎(chǔ)工作,如相關(guān)合同管理制度、合同管理臺(tái)賬、合同檔案管理是否建立健全等。
(二)流程圖法
主要是將招投標(biāo)、委托授權(quán)、合同簽訂、合同履行、終結(jié)及售后服務(wù)全過程,以流程圖的形式繪制出來,從而識(shí)別合同風(fēng)險(xiǎn)。這種方法比較簡潔和直觀,易于發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵控制點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
?。ㄈy試表法
主要是將合同各關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)以測試表的形式進(jìn)行測試,以查找合同管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制缺陷,分析其潛在的影響和重要程度,提出規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)的措施。測試表主要包括:
1、市場準(zhǔn)入控制測試表。主要測試當(dāng)事人的資質(zhì)、市場準(zhǔn)入情況以及合同轉(zhuǎn)包、分包情況。
2、招投標(biāo)和授權(quán)批準(zhǔn)控制測試表。主要測試經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否按規(guī)定進(jìn)行投標(biāo)、投標(biāo)過程是否規(guī)范、招投標(biāo)收入是否納入統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理、合同簽訂程序是否到位、甲方代理人是否持有委托授權(quán)書等。
3、合同條款內(nèi)容及履行情況測試表。主要測試合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約金和賠償金是否明確具體,履行情況如何,付款憑證的數(shù)據(jù)是否與物資驗(yàn)收單、發(fā)票、合同履行結(jié)算單相一致等。
?。ㄋ模┈F(xiàn)場觀察
深入合同相關(guān)方現(xiàn)場,了解合同雙方的資質(zhì)資信情況,觀察工藝流程,獲得第一手資料。其客觀性較強(qiáng),是保證審計(jì)質(zhì)量的有效途徑。
?。ㄎ澹v史分析法
審查與合同相關(guān)的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)和企業(yè)管理歷史資料,如通過檢查車輛索賠記錄及其他風(fēng)險(xiǎn)信息,確定已投保車輛發(fā)生的修理費(fèi)是否計(jì)入有關(guān)項(xiàng)目中。
(六)環(huán)境分析法
主要是對相關(guān)方社會(huì)環(huán)境變化趨勢,可能變更的法律法規(guī)等進(jìn)行深入分析,查找風(fēng)險(xiǎn)因素和潛在影響。
四、開展合同審計(jì)的配套措施
第一,建立企業(yè)合同管理制度,明確各部門的合同責(zé)任和企業(yè)重大合同必須經(jīng)過審計(jì)。該管理制度應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定審計(jì)部門、其他業(yè)務(wù)部門在簽訂和執(zhí)行合同過程中的責(zé)任和權(quán)限;哪些合同屬于重大合同,必須經(jīng)過審計(jì);合同審計(jì)的主要程序和辦理辦法;合同的審計(jì)要點(diǎn)。同時(shí)必須明確規(guī)定未經(jīng)審計(jì)的重要合同,財(cái)務(wù)部門不得支付任何相關(guān)款項(xiàng)。這是開展合同審計(jì)的制度保證。
第二,制訂較為詳細(xì)具體的合同審計(jì)實(shí)施辦法,以指導(dǎo)企業(yè)合同的審計(jì)。這是搞好合同審計(jì)的必要條件。
第三,配備相應(yīng)的審計(jì)人員,專司合同審計(jì)之職。規(guī)模比較大的企業(yè)可以下設(shè)專職合同審計(jì)部門,或者設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的審計(jì)。在人手不夠時(shí),可以考慮聘請兼職審計(jì)人員,實(shí)施交叉審計(jì)。
第四,得到領(lǐng)導(dǎo)支持和重視合同審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在審計(jì)方面給予足夠的支持人力上給予支持;在出現(xiàn)不同意見時(shí),能全力支持審計(jì)部門的正確意見;經(jīng)常聽取審計(jì)部門對重要合同審計(jì)結(jié)果的匯報(bào),并對提出的問題督促及時(shí)處理。這是搞好合同審計(jì)的必要條件。
參考文獻(xiàn):
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